用友财务软件的简单操作

    小编整理了部分用友财务软件--用友T3 、用友T6、用友U8版本的简单操作,以上版本的操作大同小异,有需要的各位财务人员可以看一下,有问题可以随时咨询小编哦!
    
    一、新建帐
    1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;
    
     2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套路径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
    
     3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
    
     4、点击权限——设置帐套操作员的权限
    
     5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
    
     6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时账套号不能相同,以免覆盖账套)
    
    二、总帐系统
    1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类
    
     填制凭证:点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
    
     2、填制凭证:点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)
    
     3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
    
     4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账
    
     5、月末处理或期末——结账
    
     6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——*会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目
    
     7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增
    
     8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项
    
     9、反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6
    
     10、反对账:期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
    
     11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认
    
     12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理——年度账——引入
    
     13、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2017年的数据结转到2018年,则应以2018年注册进入)——年度账——结转上年数据
    
     14、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认
    
    三、UFO报表设置
    1、报表处理:启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页
    
    2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和
    
    3、舍位平衡公式:数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡
    
    4、查看报表公式:数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
    
    5、报表审核:数据——审核
    
    6、表页管理:增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找
    
    四、固定资产设置
    1、固定资产设置:点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改
    
     2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧——处理——计提本月折旧处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表
    
    五、打印设置
    总账——凭证——凭证打印——打印设置——**设置——左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线。(仅供借鉴)
    
    一些常用的用友T3、用友T6、用友U8财务软件快捷键如下:
    
    F1帮助(在线帮助)
    
    F2参照(光标所在字段的参照)
    
    F3查询(在账表及列表中调出查询条件窗)
    
    F5增加(新增一张凭证或单据)
    
    F6保存(保存单据、凭证或账表格式)
    
    F7 会计日历
    
    F8 成批修改(850 新增功能)
    
    F9 计算器
    
    F10 激活菜单
    
    F11 记事本
    
    F12 显示命令窗(850 新增功能)
    
    Ctrl+F3 定位(用于单据、列表和报表界面)
    
    Delete 删除
    
    Page UP 上一个/ 张
    
    ALT+ Page UP **个/ 张
    
    Page Down 下一个/ 张
    
    ALT+ Page Down 末一个/ 张
    
    Ctrl+I 增行(在单据操作时新增一行)
    
    Ctrl+D 删行(在单据操作时新增一行)
    
    Ctrl+X 剪切
    
    Ctrl+C 复制
    
    Ctrl+V 粘贴
    
    Ctrl+P 打印
    
    Ctrl+F4 退出当前窗口
    
    ALT+F4 退出系统
    
    Ctrl +H 反记账
    
    Ctrl+Shift+F6 反结账
    
    Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额
    
      如果还有其它不明白的问题,或者您不知道应该选择哪款产品时,请及时联系我们,我们会提供合适您的解决建议与方案,您也可以通过在线咨询联系我们。(江西用友软件营销服务中心)
    
    

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    词条说明

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